6月19日,县财政局召开专题党组会议。会议对强化廉政风险防范、深入推进内控建设工作进行研究和安排部署。
随着财政内部控制建设的持续深入开展,财政系统内部管理机制进一步健全,工作流程不断规范,廉政风险得到了有效防控。下一步,要进一步指导全县各镇街、各部门加大内部控制体系建设力度,帮助其明确组织架构和责任分工,明确岗位职责、岗位风险和风险防控要求;各资金科室要严把资金审批关口,强化预算刚性约束,对预算编制、政府采购、项目管理、资金拨付等关键领域和环节加大审查力度。要严格落实岗位之间相互监督制约的机制,要求关联岗位互相分离,做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位,实现对内部权力运行的有效制约。